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学校召开内部控制评价与监督工作领导小组会议
2023-03-21 供稿单位:审计处

3月20日下午,学校内部控制评价与监督工作领导小组会在图书馆628召开。校党委副书记、纪委书记曲雁出席,纪委办公室、财务处相关负责人及审计处相关工作人员参加会议。

会上,审计处内控评价小组组长管颖妍对2022年内控评价与风险评估工作做了汇报,总结了2022年对教务处和基建处开展内控评价的情况,介绍了2018年校级内控评价和2021年业务层面内控评价及风险评估发现问题的整改情况。国资处对未完成整改的情况作了说明。同时,会议还审议了2023年度内部控制评价与风险评估工作计划。

内部控制评价与监督工作领导小组成员针对内部控制评价与风险评估工作中发现的问题和下一步整改措施进行了充分的讨论。

曲雁对学校内部控制评价工作提出了明确要求。一是提高政治站位,重视内控监督。要通过内控评价及风险评估工作发现内控建设偏差、保障学校规范有序,防范化解学校风险;二是做好内控评价,加强协调联动。要拓展结果运用的边界,将审计监督与纪检、监察、巡察工作紧密结合,推动各类监督在深化审计成果运用上相向而行、同向发力。要落实并完善信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享机制。三是强化整改落实,确保整改实效。审计处要加强整改督促检查。要处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,增强审计整改工作的针对性和前瞻性,有效发挥“评价部分、规范整体”的作用,使学校治理体系和治理能力得到进一步提升,促进学校事业健康有序发展。

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